Faktúra 018/2019
Dátum vyhotovenia:
7.2.2019
Faktúra doručená:
14.2.2019
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
prenájom nebytových priestorov + vyúčtovanie za rok 2018
Názov položky:
SPŠ teplo, 603 EUR
Názov položky:
SPŠ elektrina, 161 EUR
Názov položky:
SPŠ voda, 15 EUR
Názov položky:
SPŠ stočné, 16 EUR
Názov položky:
SPŠ teplo - vyúčtovanie za rok 2018 nedoplatok, 62.16 EUR
Názov položky:
SPŠ elektrina - vyúčtovanie za rok 2018 preplatok, -81.33 EUR
Názov položky:
SPŠ vodné - vyúčtovanie za rok 2018 preplatok, -27.22 EUR
Názov položky:
SPŠ stočné - vyúčtovanie za rok 2018 preplatok, -29.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
719,13 EUR
ceny sú vrátane DPH